借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯(cuò)了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯(cuò)記成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個(gè)科目有余額也沒(méi)關(guān)系,就放在哪兒就行?
施工企業(yè)異地預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目 月末時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。這樣對(duì)嗎
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下 我們辦公地點(diǎn)是租人家的 我看到前會(huì)計(jì)報(bào)了房產(chǎn)稅 這個(gè)要報(bào)的嗎? 我問(wèn)前任會(huì)計(jì)說(shuō)是房東不給我們開(kāi)發(fā)票然后報(bào)的房產(chǎn)稅
老師,匯算清繳,成本調(diào)增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個(gè)體工商戶是核定征收,今年年初新開(kāi)了公戶,對(duì)外開(kāi)發(fā)票都是普票,需要做賬嗎?
公司開(kāi)了面館,怎么歸集成本?可以通過(guò)勞務(wù)成本來(lái)歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購(gòu)入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開(kāi)票怎么增加項(xiàng)目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個(gè)不是公司法人監(jiān)視,也不是員工,公司的任何信息都沒(méi)有他這個(gè)人,他可能是公司的實(shí)際控制者嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在施工地預(yù)交增值稅2%對(duì)嗎
老師有沒(méi)有算酸角汁成本預(yù)算的案例
老師,企業(yè)給我們開(kāi)發(fā)票,但是稅號(hào)不是我們單位的,這種情況的發(fā)票不能用來(lái)記賬吧
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)不涉及損益嗎?不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
你好 不涉及 不需要
那請(qǐng)問(wèn)涉及損益的科目都有哪些呢?
損益類科目比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,稅金及附加等
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快