借預收賬款2000,銀行存款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師你好,請問有一筆分錄,業(yè)主提前存了2000快給物業(yè)公司,然后我做了分錄,借,銀行存款2000 貸,預收賬款2000 現(xiàn)在本月發(fā)生費用3000 直接用之前多的2000充,實際收了1000我分錄怎么做?
請問,20年有筆收入做的借:銀行5000,貸:主營收入5000,次月發(fā)生了銷售退貨,做的借:主營成本(負數(shù))2000,貸:主營收入(負數(shù))2000,但是客戶只是做了退貨,3000錢沒有退,一直掛著,他也說不要了,后來21年,他的子公司有應收還沒回款,所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來把子公司的應收沖了
老師,有個同事借款9488,做分錄:借:個人借款,貸:銀行存款,后面來報銷9488,做借:費用 7488,貸:個人借款 7488。其實到發(fā)票是9488元,我打錯了數(shù)字,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題了,我要怎么調(diào)整賬呢?是沖掉以前的分錄,還是說再補做:借:費用2000,貸:個人借款2000呢
老師,那像餐飲業(yè)購入的食材一次計入主營業(yè)務(wù)成本,就會出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據(jù)當月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
未拿畢業(yè)證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發(fā)票
老師我公司處置轉(zhuǎn)讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現(xiàn)在我公司轉(zhuǎn)讓股份稅務(wù)局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發(fā)票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業(yè)的對吧!這是針對執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人還是全部普通合伙人
小規(guī)模1季度銷項發(fā)票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時候原始憑證附什么
好的,謝謝
你好 謝謝了還在催問的