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老師,一份技術服務合同中,約定了兩部分費用: 技術服務費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務使用費,技術服務 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務使用費 雖然寫清楚了 年度服務使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務年限 或者 一共服務多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務費,供應商就會一直提供服務。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?

2020-12-26 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-26 12:16

你好,很高興為你解答 沒有約定使用年限不影響印花稅繳納,印花稅是在合同簽訂的時候起一次性繳納 第二種問題也是這樣的 都不用考慮使用年限的問題

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快賬用戶7308 追問 2020-12-26 12:33

那這份合同 印花稅稅基 應該怎么計算呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-26 12:53

已經(jīng)價稅分離了,按照不含稅金額計算就可以了。

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快賬用戶7308 追問 2020-12-26 13:06

老師,這種寫一個 含稅金額 加一個括號 括號里寫清楚 含6%增值稅,就已經(jīng)表達清楚了 價稅分離 的意思了是吧? 繳納印花稅 就可以按照 不含稅的金額 來繳納? 不用寫具體寫明 不含稅金額 和 稅額 的具體數(shù)字?

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齊紅老師 解答 2020-12-26 16:02

可以這么理解,這個文件只說的是價稅奮力的金額,沒有順必須分開咧示

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你好,很高興為你解答 沒有約定使用年限不影響印花稅繳納,印花稅是在合同簽訂的時候起一次性繳納 第二種問題也是這樣的 都不用考慮使用年限的問題
2020-12-26
您好! 印花稅的計稅依據(jù)是合同上列示的總金額,納稅時間為合同簽訂日一次性繳納。合同上沒列示年度服務費的,在每年定期繳納。
2020-12-26
你好,你是提供服務的還是接受服務的?一般情況下是按期攤銷費用不能跨年,差額部分可以計入預付賬款掛賬,如果比較多的話,可以做一個費用臺賬,單獨登記一下
2023-04-30
借,合同履約成本 2000%2B4000%2B6000 貸,銀行存款等等 借,合同履約成本 10000*2 貸,應付職工薪酬 20000 借,銀行存款 106000. 貸,主營業(yè)務收入 100000 應交增值稅 600 借,主營業(yè)務成本 貸,合同履約成本 32000 您看一下,有具體不理解的,具體問
2022-11-07
同學你好 你的問題不完整呀
2022-11-07
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