同學,你好 摘要:調整分錄 做個差額分錄就可以
我可以把這兩個分錄做在一張憑證上嗎?我寫了一個例子,做的分錄對不對?可不可以把其他應收款直接掛現金?但是現金50實際是貸供應商付給報社的
上年度的賬記借了科目把股東投入的錢記入了其他應付款,現在可以直接借:其他應付款,貸:實收資本嗎,還是要把以前的分錄寫做一張相反分錄再填一張正確的
發現以上月:當時做借其他應收-1 貸現金,其實其他應收款是2.這月發現做錯了。怎么寫摘要 還是直接沖銷 然后 做個正確的?做在一張憑證上可以嗎a
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業務收入,現在做7月份的賬才發現之前的科目寫錯了,應該將其他業務收入改成營業外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業務收入,貸:營業外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
我8月份做了個報銷物業管理費的,但是其他應付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調賬,調給正確的人,調給了乙,(借:其他應付款甲6...,貸:其他應付款:乙),但是后來發現發票抬頭錯了,重新開了一張正確的發票,我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...,貸:其他應付款:甲,然后做個正確正數發票進去的話,借方:物業管理費,貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
老師 我這是1.2 是名字代稱 不是數字 ,這樣: 借其他收賬款-甲,貸:現金,后來我又做一個借現金 貸其他應收款-乙(因為甲買過東西剩余錢給我 ),后來才知道 是乙寫借款的,和甲沒有關系,不知道怎么調整呢
同學,你好 這樣呀,那需要紅字沖銷, 然后做個正確
摘要,要不要寫當時那個幾張憑證錯了,沖銷2020.5月23號憑證
同學,你好 ?摘要:調整分錄,沖銷2020.5月23號憑證