同學(xué),你好 可以開紅字發(fā)票,沖折扣
前期簽的合同,發(fā)票已開,為了提前收款,給了對方兩萬的現(xiàn)金折扣。這個,我現(xiàn)在可以直接入財務(wù)費用吧,沒有發(fā)票,應(yīng)該可以稅前扣除吧
請問我們收入開了發(fā)票出去,然后實際收款是給客戶現(xiàn)金折扣的,這個折扣做費用可以稅前扣除嗎?需要什么票據(jù)
老師好,2014年簽的設(shè)備采購合同,合同金額370萬元。2014年收到設(shè)備后就進行了安裝調(diào)試,大約在10月開始經(jīng)營取得收入。2016年支付80萬設(shè)備款,對方給開了80萬的設(shè)備發(fā)票。后面幾年陸續(xù)付款但對方一直沒開發(fā)票,2021年11月付完尾款后對方給開了290萬發(fā)票。2014年10月至2021年11月7年間按照合同金額370萬元計提折舊,所得稅前進行了扣除。現(xiàn)在想咨詢,未取得發(fā)票的這部分設(shè)備折舊在這期間是否可以稅前扣除。
我們預(yù)收款可以確認現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣200,后面確認收入2000元。這個是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
1、兩個企業(yè)之間簽了借款協(xié)議的借款產(chǎn)生的利息可以直接稅前扣除嗎?(還是必須要收到利息方開發(fā)票) 2、在相關(guān)平臺公司匯票貼現(xiàn)的貼息,貼息的費用對方提供的關(guān)于一個專用專款收據(jù)作為憑據(jù),這筆貼息可以稅前扣除嗎?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
對方早就認證了,我們的收款由承兌改成電匯
同學(xué),你好 差額可以讓對方開具紅字信息表,你們開具紅字發(fā)票
那就不叫優(yōu)惠了,再說對方也不可能同意你開紅字的
同學(xué),你好 現(xiàn)金折扣是要開在發(fā)票里面才可以享受的 如果對方不要開具紅字,那么差額需要你們自己承擔
增值稅那塊,我們都已經(jīng)交過了。現(xiàn)在是所得稅這塊,我憑雙方協(xié)議,能不能稅前扣除
同學(xué),你好 不能稅前扣除