同學(xué)您好 那明年就應(yīng)該是3%
老師,小規(guī)模納稅人2020簽訂的1%的合同,發(fā)票沒有開完,明年開票是按照1%開具還是3%呢
請問今年小規(guī)模增值稅按1%,2021年調(diào)回按3%,但是合同是今年簽訂完成的,明年開發(fā)票還可以按照1%嗎?
合同今年簽訂的,工程也是今年完成,但是發(fā)票可能要明年開,那這個發(fā)票的稅率還可以按3%減免1%開嗎
老師,請問一下合同今年12月簽訂,要是發(fā)票明年開,是不是可以先申報未開票收入,明年按照1%開出去?
你好,請問2021年簽訂的合同,因?yàn)榉N種原因未完成交貨,2022年6月交貨,公司是小規(guī)模納稅人,請問開票稅率按當(dāng)時合同的1%開還是免稅?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負(fù)的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀