您好 1借管理費用 研發支出 貸銀行存款 2個人去稅務局代開發票,發票是應發工資金額 這兩個人去稅務局代開發票,發票金額開4900+3700
老師好!請教兩個問題: 1. 公司接受單次個人勞務怎么代扣稅金?是個人必須自己稅務局開發票嗎?公司可以去稅務局幫他代開嗎? 2. 如果個人一段時期內按一定頻率提供勞務,是否可以簽訂兼職性質的勞務合同?如果這樣,收入是否可以按照工資薪金交個稅? 謝謝!
老師,我接了一個勞務公司,我負責報稅,然后那邊有個項目會計跟我講勞務政策是由施工單位開農民工工資專戶發放工資,但是施工單位不能直接與農民工簽勞務合同,所以中間有一個勞務公司分包勞務,勞務公司開發票給施工單位,由勞務公司與工人簽合同 工資只能從總包單位的代發專戶發出去,然后她讓我提供一個委托付款函給施工單位?然后我沒懂我專戶發工資的流水是怎么走的?難道施工單位不給我轉錢?我開發票給他?又委托他專戶幫我付款?那我這樣不算虛開發票嗎
公司簽了一個勞務合同 勞務工資定的4900,公司代交個稅784,實發工資4116。 問題一 分錄怎么做 問題二 4900塊錢 是否需要勞務人員去稅務局代開勞務發票? 這么做對嗎?還是784那部分不需要開具勞務發票?
公司簽了二個勞務合同 負責行政的勞務工資定的4900,公司代交個稅784,實發工資4116。負責研發的勞務工資3700,個稅580實際支付3120 問題一 計提并發放工資時分錄怎么做 問題二 是否需要這兩個人去稅務局代開發票,發票金額開4900+3700 還是開4116+3120
老師好,公司有個兼職員工,發了3個月工資,公司每個月幫他代扣代繳個稅,現在需要他去稅務局開勞務費發票,出現一個問題,分月的時候每月適用的稅率是20%,合起來開票就變成30%,這樣等于員工還要再上一次個稅,這種情況能不能不開勞務費發票了,開的話讓人上稅肯定不樂意,但是不開的話公司是否會有風險呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
784 580 的個稅不做分錄啊
個稅做分錄了,您支付時就扣 完整分錄,這樣寫 借管理費用 研發支出 貸銀行存 應交個人所得稅 借應交個人所得稅 貸銀行存款