同學(xué),你好,建議紅沖以后重新登記 入賬。
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會計結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)回來嗎?具體分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了?
老師好!請問上個月記賬憑證上庫存商品數(shù)量少記了,但金額沒少記,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月怎樣更正這筆業(yè)務(wù),分錄是怎么樣的?
請問老師這個月停產(chǎn)了,但需要補(bǔ)記上個月少記入庫產(chǎn)品數(shù)量,我直接按上個月入庫單位成本入賬可以嗎?借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,這個貸方怎么分?jǐn)側(cè)胭~?
老師 我們公司上個月售賣沙石是主營業(yè)務(wù)收入 然后也開了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負(fù)數(shù)我該怎么辦
老師好:請問我家是商業(yè)企業(yè),在上月的庫存商品入庫的時候數(shù)量記錯了,小數(shù)點點錯了,這樣的話成本的單價就不對了,老師:我要想調(diào)的話怎么調(diào),是按上月的正確的數(shù)量計算單價,然后算出正確的成本,在和原來錯誤相減的結(jié)果數(shù)算。還是把上月的多記的數(shù)量直接在這月減計算?
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
簡述審計風(fēng)險模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細(xì),還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書,但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認(rèn)。這個通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時借銷售費用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項沒有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
老師,是這樣的,銷售數(shù)量錯了
同學(xué),你好,把這個分錄的紅沖了,重新做一下。
銷售數(shù)量記錯了,少了,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了
那成本是不要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué),你好,是的,都要重新處理一下。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不要等月末的時候和當(dāng)月的一起結(jié)轉(zhuǎn)?還是單另做一個補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呢?
同學(xué),你好,兩個選擇都可以的。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣的