您好,用戶需要繳個稅,按勞務報酬來算個稅。平臺收取的服務費需要繳納增值稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅。
用戶在平臺上傳視頻,買家通過平臺購買了用戶的視頻,平臺按一定比例在用戶收到貨款中扣除服務費,剩余的款項打給用戶。這過程中用戶需要繳個稅嗎?是按勞務報酬來算個稅嗎?平臺收取的服務費怎么交稅?需要交哪些稅?
我們公司是做軟件開發的,然后開發的是中間服務平臺,其他個人都可以在我們軟件上掛起提供服務,有人購買的話就付款到平臺,然后我們只收取一點平臺費,剩下的錢就支付給提供服務的人,那我們吧款付給個人該怎么操作啊?有沒有辦法可以不需要給他代扣代繳個稅的,提供服務的是大眾個人,不能注冊個體工商戶不能開票
平臺收取6%到7%服務費,包含給企業回得6%專票和代繳的個稅,例如, A 企業(服務費7%)發傭給個人10萬元(個人實際到賬金額),企業需要給平臺充值107000元,發到個人賬戶金額10萬,平臺收取服務費7000元,京東平臺給企業 A 開回來10.7萬6%稅率專票,同時發放到個人賬戶10萬傭金平臺代繳個稅供完稅證明,企業綜合稅負成本不到1% 老師,以上是一個平臺給我們提供的解決方案,您看這個靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購進來的沙子水泥這些很多不能開票,而銷售開票價格也很高,導致進項票缺口特別大,所以用那個靈活用工平臺,可以嗎
公司做抖音平臺“小時達”業務,我們公司和平臺簽南京局域小時達業務,我們公司再和實體門店簽合同,讓他們通過我們公司在小時達平臺售賣商品。商家賣的東西小時達平臺款扣除服務費后打給我們公司,我們公司再收取服務費后打給商家。請問我們賬務該怎么處理?商家基本都是個體戶沒有發票,平臺打給我們公司,我們再打給商戶,這個錢只是從我們賬戶過一手。怎能做既不用向上午要發票,我們只要按照收取服務費去算收入。麻煩老師幫忙解惑
老師好!我們公司通過公開投標,中標一網絡平臺的獨家貨物供應及配送服務,合同約定網絡平臺公司收取10%服務費,并將平臺銷售代收的貨款按月支付給我公司,客戶發票由我司直接給客戶開具。一公立醫院的職工可以在這個網絡平臺用飯卡支付消費,月底我公司開發票給醫院,目前醫院認為是我公司開的發票,款付給平臺公司不符合三流一致,請問事業單位一定要求三流一致嗎?三方協議約定了合作模式也不可以嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
這個平臺的服務費怎么入帳?分錄怎么寫
借:銀行存款 貸:主營業務收入
那打給用戶的分錄呢?
建議您收到買家的款項分開兩筆分錄記賬。借:銀行存款? ? 貸:主營業務收入? ?貸:其他應付款-代收款-用戶 付出的時候:借:其他應付款-代收款-用戶? ?貸:應交稅費-個人所得稅? ?貸:銀行存款