您好 其他應(yīng)收款里面借方余額 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款?
老師您好 !我想掛其他應(yīng)付款 !之前會(huì)計(jì)其他應(yīng)收款里面借方余額有三十三萬多 ,我想把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面 !應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn) ?以后就用其他應(yīng)付款這樣行嗎老師 ?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
老師,您好,科目重分類之后,比如說其他應(yīng)付款余額10000,其他應(yīng)付款借方余額3000,那么,借方余額應(yīng)該歸類到其他應(yīng)收款里邊,所以其他應(yīng)付款報(bào)表填寫金額就是13000,是這個(gè)意思嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
因?yàn)?1月份的賬我覺得用其他應(yīng)付款。比較恰當(dāng)!
其他應(yīng)付款就是借方了? 是負(fù)數(shù) 在資產(chǎn)負(fù)債表填寫的時(shí)候要調(diào)到其他應(yīng)收款填寫的
因?yàn)橛泻枚喑杀酒笔抢习逯Ц兜?我覺得掛其他應(yīng)付款比較好一點(diǎn)
那現(xiàn)在是老板欠單位的款項(xiàng)啊
也沒欠!老師,按現(xiàn)在的情況我是繼續(xù)掛其他應(yīng)收還是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面好一點(diǎn)呢 ?
沒欠的話?其他應(yīng)收款里面借方余額有三十三萬多是哪里來的呢
老師,因?yàn)槲沂?1月份才接的這家會(huì)計(jì) ,就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。把我倒昏了!
如果其他應(yīng)收款是借方 是不需要調(diào)到其他應(yīng)付款的
現(xiàn)在明白了,老師,謝謝
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