您好,紅字發票的分錄,就是之前分錄的負數, 籃子發票的分錄就是正常的會計分錄
我們公司2020年9月份開了一次48萬的發票,這個月對方說信息不對讓我們重新開,我開紅字發票后重新開具正確的發票,那賬務上怎么做賬呢,
老師,請問一下,我11月份開的專票,現在拿去對方公司說要重新開,我現在是開了紅字發票后,重新開具了發票,請問一下,這分錄怎么做
老師,從代理公司哪里拿回來 重新建賬,然后12月份有一張發票開多了紅沖重新開,現在我重新建賬按原來的分錄做一樣的,但是紅字怎么用啊
請問老師12月份開的發票對方已經認證并做賬,現在需要沖紅重開可以嗎?開票軟件里開具紅字專票信息表后再重新開具?,老師那重開后怎么賬務處理?謝謝老師幫忙一下哦
你好老師,對方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發現不對退回了未認證,對方開具了紅字發票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師,那紅字的發票的后面兩聯要保存起來是嗎?
是的,需要保存起來的呢