您好,可以找些發票來報銷
老師,我們有民工工資,一般每人有8000左右,但是他們都不想交個稅,公司也不想交,怎么能避開這個問題,可以請第三方代發工資嗎,是不是超過5000 部份第三方代發就不用交稅了
如何避免個稅,超過5000了,但是從對公戶上轉一部分,另外一部分,提取備用金,也是用于發工資,發并在一部分工資,超過5000部分的,但是我也想把這部分作為工資,因為公司盈利了,作為工資就不盈利了,但是作為工資,就超了5000了,這個怎么操作好一點呢
#提問#老師,我們公司是做中央空調設備銷售和安裝的公司,最近我們簽訂了一份專業分包合同,這應該屬于施工合同,對方也要求我全部開9個點的反發票,這么操作合規嗎?實際上這個合同里含了很多設備和材料的,人工不超過30%,但是對方為了簡單,就只要9個點
老師,我們是總包方,現在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現同一個人一個月通過專戶發放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發放,我們這邊已經申報個稅,那勞務分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內,他們勞務那邊關于這個工人還需要繳納個稅不呢?
我們公司是農業發展有限公司,前段時間接了一個石漠化綜合治理的活,也就是請農民工鋤地,割藤,種樹這些操作。大部分是勞務。 那么這張情況,大部分的開支都是農民工的工資,這個費用無法開發票。請問一下這個工資怎么作為成本入賬。謝謝。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎