一般納稅人商貿(mào)企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是0.8%一1.2% 增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)%2B免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物實(shí)用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額%2B免抵退貨物銷售額]}*100%
貿(mào)易行業(yè)的 增值稅 和企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少 如何計(jì)算
老師,商貿(mào)企業(yè),批發(fā)行業(yè),企業(yè)所得稅和增值稅的稅負(fù)率是多少哈
#提問#請(qǐng)問貿(mào)易數(shù)控機(jī)床,只是貿(mào)易,不是生產(chǎn)企業(yè)的,增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概是多少?
老師,鋼材貿(mào)易行業(yè)的增值稅和所得稅的稅負(fù)一般是多少呀
制造業(yè),貿(mào)易業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率是多少?
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教下,我們做民宿,平時(shí)攜程給我們結(jié)算的金額+平臺(tái)使用費(fèi)就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺(tái)結(jié)算給我們231.75元,平臺(tái)使用費(fèi)用是-13.41元,這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個(gè)分錄怎么寫?
上周我們收到稅務(wù)局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實(shí),主要原因是對(duì)方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對(duì)方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務(wù)中計(jì)提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個(gè)該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設(shè)項(xiàng)目,也有掛靠公司的建設(shè)項(xiàng)目,我抵扣的時(shí)候必須要對(duì)應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目抵扣對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)還是不用一一對(duì)應(yīng)
就是物流運(yùn)費(fèi),對(duì)方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個(gè)問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)工資還是代扣代繳呢?
場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個(gè)電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?