借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存商品
老師,我們是飲料批發的,我們自己飲料用于員工聚餐。借,管理費用福利費,貸,庫存商品,借主營業務成本,貸,銀行存款。這記的對嗎?聚餐用飲料既做成本又做費用,是不是重復計算了?應該怎么寫分錄呢?
老師你好,我們是一家餐飲行業,月末盤點原材料是賬務處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
請問小規模自產自銷農副產品的相關記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農藥等材料時,借:生產成本,貸:銀行存款或應付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產成本,貸:銀行存款或應付賬款。3、發生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產成品,貸:生產成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業務收入。8、結轉成本時,借:主營業務成本,(生產成本都結轉進去)貸:庫存商品還是產成品。
老師,我是餐飲服務業,直接購進的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領用了,可以不用經過經過原材料科目核算,這樣做會計分錄正確嗎?借:主營業務成本--食材料35000 貸銀行存款/庫存現金35000,
我做內賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領用是借:生產成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產成本 銷售是:借:主營業務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業企業嘛,就是有車間員工的工資,我生產一個東西,我計提工資的時候,已經是借:…… 生產成本,貸:應付職工薪酬了。我庫存商品結轉的時候,還要算車間員工工資嗎?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
不要結轉成本嗎?
成本怎么結轉呢
你好 不需要 已經做了庫存商品
對哦,明白了,謝謝郭老師
不用客氣的 工作愉快