可以的,可以這么做的。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒(méi)有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我們買材料進(jìn)來(lái)款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對(duì)嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時(shí)不計(jì)工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計(jì)工程施工
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購(gòu)進(jìn)的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過(guò)經(jīng)過(guò)原材料科目核算,這樣做會(huì)計(jì)分錄正確嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金35000,
第一次做工業(yè)賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師,申請(qǐng)調(diào)增發(fā)票額度,是不是剩余額度不能超過(guò)總額度的20%,審核通過(guò)快一點(diǎn),
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司在2014年國(guó)家信用公示系統(tǒng)增資擴(kuò)股100萬(wàn),顯示已實(shí)繳150萬(wàn),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上也顯示注冊(cè)資本金150萬(wàn),今天匯算清繳在電子稅務(wù)局上股東欄還是顯示增資擴(kuò)股前股東投資比例情況,新入股東信息也沒(méi)在上面,我該怎么處理呢?
資產(chǎn)處置收益要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嘛
24年利潤(rùn)是負(fù)的沒(méi)交過(guò)所得稅,匯算時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增8萬(wàn)多,利潤(rùn)成正數(shù)得交稅款了,賬務(wù)上怎樣做賬
25年1月發(fā)了四個(gè)員工年終獎(jiǎng),按照單獨(dú)計(jì)稅報(bào)的個(gè)人所得稅,稅款正常代扣代繳了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工的年終獎(jiǎng)少發(fā)了,打算更正,我想問(wèn)是不是只需在扣繳端補(bǔ)繳這員工對(duì)應(yīng)的新增部分年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的個(gè)稅,之前交的不變動(dòng)
老師,公司要注銷,現(xiàn)有兩筆款應(yīng)收賬款收不回來(lái),對(duì)方是政府單位,現(xiàn)在要怎么操作啊
個(gè)體戶人家月月就給10萬(wàn)額度,我現(xiàn)在需要開(kāi)295750.54月可以全部開(kāi)嗎
1、公司間關(guān)系 A是一家股份制企業(yè),已在新三板掛牌 B是一家合伙企業(yè),屬于A公司的持股平臺(tái) C是一家合伙企業(yè),也屬于A公司的持股平臺(tái) 2、業(yè)務(wù)過(guò)程:2024年,B通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)大宗交易的方式將其合伙人持有A公司的股份轉(zhuǎn)讓給了C,由C合伙企業(yè)的合伙人持有。在這個(gè)股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程中出讓方未取得任何收益,需要繳納個(gè)人所得稅嗎,由誰(shuí)扣繳申報(bào)?
老師,您好 我想學(xué)習(xí)老板財(cái)稅思維,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個(gè)課程?
請(qǐng)問(wèn)水產(chǎn)公司的清關(guān)費(fèi),在所得稅匯算清繳是填寫在那個(gè)項(xiàng)目的: 15運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 20各項(xiàng)稅費(fèi) 還有很多選擇,我不知道填寫那個(gè)合適
感謝老師,老師上次次,很多找你咨詢過(guò),就是餐飲業(yè)的你說(shuō)過(guò)不用交印花稅,我們是餐飲服務(wù)學(xué)校食堂,那么我們采購(gòu)的食材和原材料等,這些要交印花稅嗎?
你好,購(gòu)入的嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要繳納的。
那我怎么交,我們采購(gòu)這些都是沒(méi)有合同的,如果要交的話,是不是按照采購(gòu)的金額(按次)合并申報(bào)印花稅呢?
沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定的,按次申報(bào),本月發(fā)生在本月繳納。
這個(gè)在網(wǎng)報(bào)里哪個(gè)地方申報(bào)?我不太懂
在電子稅務(wù)局財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面先增加印花稅采集,然后再申報(bào)。