你好: 限額:1800*15%=270 所以答案選擇B
2019年某居民企業取得商品銷售收入1800萬元,該企業當年實際發生的與生產經營活動有關的廣告費和業務宣傳費共300萬元。2019年度該企業可稅前扣除的廣告費和業務宣傳費合計為( )萬元。 A 250 B 270 C 290 D 300
某企業2017年度銷售收入為10000萬元,發生的與生產經營活動相關的業務招待費為50萬元,廣告費和業務宣傳費為1600萬元。要求:計算該企業2017年可稅前扣除的業務招待費、廣告費和業務宣傳費金額,以及相應的納稅調整金額。
2、延禧服裝生產企業2020年實現商品銷售收入3000萬元,該企業當年實際發生廣告費460萬元,業務宣傳費80萬元。根據企業所得稅法律制度的規定,計算2020年該企業在企業所得稅稅前可扣除的廣告費和業務宣傳費
2019年某居民企業實現商品銷售收入2000萬,發生現金折扣100萬,接受捐贈收入100萬,轉讓無形資產所有權收入20萬。該企業當年實際發生業務招待費用30萬,廣告費240萬,業務宣傳費用80萬。計算該企業2019年可稅前扣除的業務招待費用;計算該企業2019年可稅前扣除的廣告費與業務宣傳費。
2021年某居民企業實現商品銷售收入2000萬元,該企業當年實際發生業務招待費30萬元,廣告費240萬元,業務宣傳費80萬元。2021年度該企業可稅前扣除的業務招待費、廣告費、業務宣傳費合計()萬元。
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經交了,那收入是每個月分期確定還是現在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫療保險費包含大額醫療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進項稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費怎樣算?
老師,入庫數量錯了,金額沒錯,怎么調整
老師!這月銷項1萬,但是收到進項2萬多(一張發票)。我進項勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發放的分錄怎么做
老師,我是非獨立核算的分公司,做了企業所得稅總分機構備案,我這就地分攤繳納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數,是跟總公司一季度為虧損有關系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?