借庫存商品 負數,貸應付賬款 負數,進項稅額轉出
老師,我司是購買方,收到紅字發票,應該怎么做會計分錄
老師,我方是購買方,收到紅字發票怎么做分錄
購買方收到的紅字發票如何做分錄
1.購買方已開具了紅字發票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會計分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負數發票,購買方怎么做會計分錄?
購買方只是開具了紅字信息表給到了銷售方,還沒有收到銷售方的紅字負數發票,購買方怎么做會計分錄
老師您好,如果變更涉及到股權變更需要繳納哪些稅費?當時認繳注冊是500個,目前沒有實繳過。
請問:3月支付一筆費用后,已經入了管理費用,但是發票是4月才收到,怎么調賬呢?
老師好,有個規定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發票也能列支的,這個怎么理解
老師,工程施工履約保費可以入什么科目?
老師 請問下A公司應納稅所得額1000萬,可以設置多個分支機構適用小微企業5%的優惠稅率嗎
老師,開的柴油發票進來備注攔要寫嗎?
購買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統中,應收系統中的票據管理找不到票據是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報出口退稅,一套會計分錄怎么寫,之前申報月份沒做計提
借庫存商品負數,貸應付賬款負數,應交稅金應交增值稅進項稅額轉出正數是不?
進項稅額轉出下面又怎么做結轉分錄
貸進項稅額轉出是正數,借進項稅額轉出,貸轉出未交增值稅
收到的這張負數發票是沒得規格型號的,只有金額負數,只需要做總賬,進銷存需要做不?成本需要填不?
你這個對應是啥情況返利嗎,這個對應進銷存需要做,你們成本是不是進銷存出來的?那這個對應需要輸入進去建減少成本,才可以,
用的進銷存,但是沒規格,之前的庫存結轉了成本,現在是折扣開的負數,那怎么做退貨
退貨? 那這個退啥知道嗎,沒有開,知道退啥這個對應輸入進去,根據退貨單
實際是沒退真實的貨物,只是退的金額,所以發票上沒開規格和數量,只是一個大類,打退貨單要選擇數量和單價
是不是返利,返利這需要對方之前產品那個對應沖掉那個金額,每個產品所占比例分攤這個
分攤好,再輸入進銷存下面這個
進項存是做退貨嗎?然后總賬做借主營業務成本負數貸庫存商品負數嗎
是的,是的,是的,是的,
謝謝老師
好的,我先回復別的學員了