對(duì),直接把發(fā)票附到后面就行。
老師,我們10月份支付一筆電費(fèi),當(dāng)時(shí)已經(jīng)做借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎?
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費(fèi)用,款付了但沒(méi)收到發(fā)票,當(dāng)月已入費(fèi)用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在9月付的款,10月開的票,在9月做賬:借管理費(fèi)用 貸:銀行存款 1980 然后10月份開的發(fā)票附到9月可以嗎?
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤(rùn),但又要控制利潤(rùn)不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬(wàn)元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)不對(duì)
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤(rùn)太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來(lái)發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過(guò)額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
老師,以前的憑證已經(jīng)裝訂了怎么辦呢?
裝訂也沒(méi)事啊,可以用膠水粘到后面就行