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老師,一般納稅人上個月買了貨物給其他公司,這個月貨物退回,交了增值稅,退稅申請書怎么寫呢?

2020-12-18 13:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 13:32

不退稅呢,這個一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個是填寫退稅申請表稅局有 現成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識別號xx月xx日開出發票xx于xx月rxx日申報納稅,現由于xx 貨物退回,于xx開紅字發票,先對xx月xx日申報繳納稅款xx申請退還

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不退稅呢,這個一般是抵減后面需要交,你要是退稅,這個是填寫退稅申請表稅局有 現成的,你要是自己寫話,xx公司。納稅人識別號xx月xx日開出發票xx于xx月rxx日申報納稅,現由于xx 貨物退回,于xx開紅字發票,先對xx月xx日申報繳納稅款xx申請退還
2020-12-18
你好 意思這個業務取消了 購買方退貨回來。 你們要申請退稅給你們嗎?
2020-09-21
?你好;? ? ? ?收到留底進項稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
同學你好 對的 這個可以的
2022-09-20
同學 你好, 1、銷售退貨的會計分錄如下: 借:主營業務收入 貸:銀行存款/庫存現金等 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅企業)(紅字) 同時,沖回成本 借:庫存商品 貸:主營業務成本
2022-10-18
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