你好 先發票分發再讀入?
老師您好!發票讀入出現錯誤信息,顯示金稅設備中無新購發票卷?怎么處理,發票已經買回來了啊
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發票名稱錯了,但是我們已經抵扣了,1月份發現后我們開了紅色信息表,對方開具了負數發票,又相同金額開了正數發票改過來了,現在我報一月份的增值稅申報表,在增票系統里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個票我們已經認證過了,現在報稅需要怎么處理?
老師,你好,我公司是外貿出口企業,取得購貨發票已經勾選認證,還沒有退稅,發現開票有誤,需要重開,我開具了紅字發票信息表上傳不了,提示調用底賬接口失敗,不知道是什么原因,怎么處理了?
3月有一份出口的進項發票發現錯誤,要紅字發票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發票已經開出了。 現在發現應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發票,按照正確的信息重新開了紅字發票。 但是增值稅報表進項轉出那里還是會顯示數值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉出,這要怎么處理呢
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
網上分票是灰色的點不動啊
老師你好,發票下載那里是點發票下載還是手工下載
老師在嗎?
好,手動點發票下載,然后你再分發