這個(gè)需要看是不是綜合所得下面,是才需要,綜合所得包括工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得。
本人個(gè)稅,沒有進(jìn)行2019年匯算清繳,但是今天剛看到親戚用我的信息給我申報(bào)過收入,2019.12兩個(gè)公司一個(gè)4500一個(gè)5000,但是2019年用申報(bào)記錄三萬多,還用補(bǔ)匯算清繳嗎?
老師,您好!我公司從事造價(jià)咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)有個(gè)人給我們提供咨詢勞務(wù),代開了勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,但是我公司未給他代扣代繳個(gè)稅,后期他是年收入超過112萬,自己做匯算清繳嗎?
老師,我沒有在公司上班,但我自己今年給別人代開發(fā)票60多萬,我明年萬進(jìn)行匯算清繳嗎?
在一家公司上班,年收入不超6萬,名下有一家個(gè)體戶,沒有經(jīng)營(yíng),0收入,查賬征收,在做年度匯算清繳時(shí)0申報(bào)了,那我自己個(gè)人的年度匯算清繳還需要做嗎
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計(jì)提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計(jì)40多萬
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我今年有勞務(wù)報(bào)酬所得和這個(gè)稿酬所得我這個(gè)稅明年需要匯算清繳嗎
那需要看是不是多交稅,一般多交,這個(gè)合計(jì)不超過6萬,你可以做匯算清繳申請(qǐng)退稅呢,