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我們是建筑公司。之前有個項目做了暫估成本,分錄是借,主營業務成本,貸 應付賬款 暫估,現在已經這個項目已經竣工。我要怎么結轉

2020-12-18 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 09:37

你好,同學。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結轉處理一個分錄

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快賬用戶6239 追問 2020-12-18 09:37

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:52

借,主營業務成本? 負數 貸,應付賬款 暫估 負數 借,主營業務成本? 貸,應付賬款

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快賬用戶6239 追問 2020-12-18 09:54

為什么還有做應付賬款,不是應該沖工程施工嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:56

你這是之前暫估收票,如果你用了建筑 合同準則? 借,工程施工 合同成本? 貸,應付賬款

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快賬用戶6239 追問 2020-12-18 10:34

可是這樣一來,應付賬款就會越來越多,

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:35

你這要支付的啊,你難道錢不付嗎

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快賬用戶6239 追問 2020-12-18 10:36

有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的時候就已經直接掛在應付賬款了面了。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:43

你支付就是 借,工程施工? 合同成本? 貸,銀行存款 就是了的

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相關問題討論
你好,同學。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結轉處理一個分錄
2020-12-18
你好,這個是當年的嗎?借應付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營業務成本負數
2023-10-16
您好,借應收貸主營業務收入,應交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業務成本,負數貸應付賬款,負數
2021-07-14
是什么會計準則呢 現在收到發票了嗎
2023-05-29
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