你好,同學。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結轉處理一個分錄
我們是建筑公司。之前有個項目做了暫估成本,分錄是借,主營業務成本,貸 應付賬款 暫估,現在已經這個項目已經竣工。我要怎么結轉
老師,工程建筑上年項目沒結束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結轉成本借主營業務成本,貸工程施工-暫估。現在票來了,怎么做調整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
老師請問一下,我之前暫估成本,會計分錄,借:主營業務成本,暫估成本, 貸:應付賬款,暫估成本, 現在不暫估成本,轉換成收入,老師這個分錄怎么做。
建筑行業: 10月份暫估A項目分包款40萬,當月已結轉成本 借:工程施工-分包工程 貸:應付款-暫估成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發票A項目分包款40萬發票,款還沒付。這個分錄我應該怎做?
老師,請問公司前面有提前還未完工提前開票給客戶了,結轉成本 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 12月的時候已經完工了,請問我現在的分錄是直接紅沖借:主營業務成本 負數 貸:應付賬款-暫估 負數嗎
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
會計分錄怎么做
借,主營業務成本? 負數 貸,應付賬款 暫估 負數 借,主營業務成本? 貸,應付賬款
為什么還有做應付賬款,不是應該沖工程施工嗎
你這是之前暫估收票,如果你用了建筑 合同準則? 借,工程施工 合同成本? 貸,應付賬款
可是這樣一來,應付賬款就會越來越多,
你這要支付的啊,你難道錢不付嗎
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的時候就已經直接掛在應付賬款了面了。
你支付就是 借,工程施工? 合同成本? 貸,銀行存款 就是了的