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客戶現在要求部分退貨并要求我們銷售方對公退款給他,退貨商品數量不是某張開具過的發票里商品和數量,當中涉及多張發票中多個商品數量,或者涉及某商品幾張發票加起來的數量,發票客戶都已抵扣,請問需要把已抵扣的發票收回來嗎?雙方具體怎么操作?

2020-12-17 00:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 00:28

應該是購買方對退貨開紅字信息表之后發給銷售方開紅字發票

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齊紅老師 解答 2020-12-17 00:30

https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg應該分開申請紅字信息表,對應之前藍字發票,不過你這個要是型號一樣可以開一張實務中,只要對應不超過之前單張藍字發票金額可以

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https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg應該分開申請紅字信息表,對應之前藍字發票,不過你這個要是型號一樣可以開一張實務中,只要對應不超過之前單張藍字發票金額可以
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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 00:34

請問老師,假設客戶現在要求退貨A產品數量是300,發票1里面有A產品數量100,B產品數量100,C產品數量100。發票2里面有A產品50,B產品100。發票3里面有A產品150,B產品200。那現在客戶要求退A產品數量300,這樣就涉及發票1發票2發票3這樣嗎?意思這3張發票都要重開紅字發票嗎?

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 00:48

讓客戶開紅字信息表后,需要對方提供什么我這邊再開紅字發票嗎?還有需要客戶把之前開具給他已經抵扣了的發票寄回來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 08:56

這樣就涉及發票1發票2發票3這樣嗎?意思這3張發票都要重開紅字發票嗎? 是的,是的 紅字信息編號給你,不需要 ,你開紅字發票需要給對方2聯

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 08:57

請問老師是涉及發票中要退貨的商品開紅字就可以,還是涉及的整張發票所有商品項目要開紅字呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:01

涉及發票中要退貨的商品開紅字

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 09:03

如果購買方先退貨,銷售方也把退換對公付過去了,但是后期購買方一直不愿意開紅字信息表,請問這樣對銷售方有什么影響嗎?意思相當于退款金額就不能抵稅了是嗎?還會牽涉其它問題嗎?

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 09:04

購買方不愿意開紅字信息表,可是愿意把退款金額開張發票給銷售方,這樣是屬于虛開發票嗎,對銷售方有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:11

你可以自己試試看看可以去開紅字信息表不,這個部分學員反饋說這個購買方抵扣有地區也是可以銷售方申請紅字信息表的,到時候你開紅字,不行話,你這個對方沒有紅字信息表,你這邊開不出來紅字發票,對應這個沖不掉銷售收入,會多交稅呢,

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 09:14

如果購買方最后不愿意開紅字信息表,把退款金額開藍字發票給銷售方,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:21

你這邊開不出來紅字發票,對應這個沖不掉銷售收入,會多交稅呢,

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 09:22

不,老師,購買方意思現在退貨過來,我們退款給他,他開個發票給我們,相當于我們幫他買貨這樣,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:31

不能,國家稅務總局公告2016年第47號?國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:32

不是他們開發票,是需要你們銷售方開紅字發票,。不能是購買方開發票給你們,

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 09:34

明白,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-17 09:50

這個對方實在不開,你系統試試看看,之前部分學員反饋說是認證,紅字信息表,銷售方也可以申請成功

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 11:39

請問購買方開紅字信息表上傳后,是要等稅局審核通過嗎?編號是等通過后才給到我?還是開完紅字信息表就可以給到編號我開紅字發票呢?最保險是不是等紅字發票開好,再退款過去比較好呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 11:55

一下就通過很快就通過,是的,是開完紅字信息表就可以給到編號我開紅字發票呢? 是的,是的,最保險是不是等紅字發票開好,再退款過去比較好

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快賬用戶1349 追問 2020-12-17 18:03

紅字發票開好了,是不是好像平時直接蓋好章就可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:23

是的,是的,是的,是的 也是蓋發票專用章

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應該是購買方對退貨開紅字信息表之后發給銷售方開紅字發票
2020-12-17
你好不對的,他之前選擇的是退稅勾選,他應該把這個發票退回來,就是在勾選平臺里面退回,讓稅務局那邊退回。
2022-07-25
1借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4
2022-05-25
1、借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業務成本150 貸庫存商品150 2、借主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業務成本75 3、借銀行存款90.4 貸其他業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4、借管理費用20 財務費用10 營業外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
1借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業務成本150 貸庫存商品150 2借主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業務成本75 3借銀行存款90.4 貸其他業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4借管理費用20 財務費用10 營業外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
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