你好!這種發(fā)票到手,直接貼到5月憑證里面
你好 公司5月份購買商品已經入庫存了,發(fā)票12月份才補給怎么做賬。 5月份的賬現在已經結了,也裝訂了。5月份寫的分錄是這樣的 借 庫存商品 貸銀行存款 發(fā)票到手后怎么做賬呢
老師,去年2020年5月份購買了設備,當時做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進項發(fā)票,一直沒有做賬,但是已經認證抵扣了進項稅額,現在要怎么補做分錄
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現金,已經銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,你好!5月購買商品,貨已入庫,款已付,票未到!我做了暫估,借:庫存商品—暫估 貸:銀行存款 6月票到了,我是把5月憑證紅沖,那正確的分錄應該怎么寫?。恐x謝!
老師好,若11月購進一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應商是12月才給到的進項發(fā)票,那11月的購進分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進項發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應付賬款暫估款-10000;重做購進:借:庫存商品 10000,進項稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
貿易公司稅賬成本比例分配
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
請問出口的貨款,做賬的時候有匯率差額,直接做財務費用嗎?可以要求銀行開發(fā)票嗎?
您好,老師,請問企業(yè)所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(yǎng)(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發(fā)票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊