已抵扣:購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發票 未抵扣:購買方把發票聯抵扣聯還給銷售方,銷售方開具紅字信息表和紅字發票
老師 發票開錯了,跨月,購買方已抵扣,要重開,如何處理?
老師,銷售方11月份開具了一張發票,購買方已經抵扣了,金額開錯了,現在要怎么沖?
老師。銷售方給購買方開具了一張發票,發現有錯誤,已經跨月了,購買方如果已經抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
專用發票錯誤,跨月了,對方已經抵扣和沒有抵扣,分別應該怎么處理?
老師你好,請問我們是購買方,對方發票開具錯誤退回,跨月,我們已經抵扣進項稅額,已經抵扣的進項稅額賬務處理需要怎么做。
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
那看老師,跨月開負數發票和紅字發票不是一樣的嗎?
您好,負數發票就是紅字發票的意思
未抵扣的:銷售方開具的紅字信息表和紅字發票需要給購買方嗎?
您好,不需要給購買方
老師,納稅人識別號開錯了是不是就沒有辦法進行進行認證了?
是的,沒發認證也不能認證