你好 需要購買方填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過了之后,銷售方根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 ,然后開具一份正確的藍(lán)字發(fā)票
老師 發(fā)票開錯了,跨月,購買方已抵扣,要重開,如何處理?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
專用發(fā)票稅號開錯,已跨3個月才發(fā)現(xiàn),未抵扣,開票方已交稅,現(xiàn)如何處理這份發(fā)票。
開具發(fā)票時,把稅率填錯了,已跨月,無法作廢,購買方無法把抵扣聯(lián)寄回,怎么處理
跨月的發(fā)票開錯,但已經(jīng)做成成本票抵稅金了,該如何處理,發(fā)票確實需要重開
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
開錯的發(fā)票要購買方退回?如果購買方是8月開了紅字發(fā)票信息表,銷方一定要8月開票嗎?還是可以9月開票?
你好 已經(jīng)抵扣,就不需要退回的 如果購買方是8月開了紅字發(fā)票信息表,沒有規(guī)定銷方一定要8月開票的,可能是9月份開具的
老師 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票要8月開嗎?
你好, 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票可能是8月份開具,也可能是以后月份的