是的,是的,是的,損益科目是相等的,
老師,年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數,比如資產類的預付賬款,這個是怎么回事呢?資產類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計本年累計發生額、期初余額(上期的期末余額)對吧?
換軟件錄入期初數據里頭的借方本年累計是科目余額表的期末余額借方的數據嗎
老師:在新的軟件系統里面做賬,先錄入期初二級科目,再錄入期初數據吧?錄入的本年借方累計金額和本年貸方累計金額是不相等的吧?
財務軟件 期初數據錄入,期初余額的話,7月 看科目匯總表上的6月期末余額吧吧,借方累計和貸方累計不需要錄入吧
老師,年中建賬時,本年累計數借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計數借貸方,可是比如,應收賬款年初借方300,本年累計貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計那不本年累計就不相等了?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師科目和期初數據都錄入完成后,就可以正式做賬錄憑證了吧?
是的是的,是的,是的
老師做賬錄入憑證時,有沒有先后順序呀?
有,做這個先做收入,之后做銀行流水再做支出,報銷,結轉等等
老師上期有用錯科目的賬,本期要做調整,能不能先做調整之后,再按照上面那個順序做賬錄入憑證呀?
可以,這個可以,可以
老師:借:其他應付款王莫2萬,貸:銀行存款2萬。(這個科目用錯了:應該用其他應收款2萬),怎么調賬呀?
借其他應收款2萬,借借:其他應付款王莫-2萬
借:其他應付款王莫2萬(紅字) 借:其他應收款王莫2萬。老師對嗎?
是的,是的,是的,是的,
借:管理費用(過路費)500,貸:其他應付款王兵,(這個其他應付款應該是張平)。老師這個怎么調賬呀?
貸其他應付款王兵, 負數,貸其他應付款張平
借:管理費用(招待費)1300,貸:其他應收款-黨紅1300(應該用其他應付款)。老師這個怎么調賬呢??
貸:其他應收款-黨紅-1300? 貸其他應付款 xx?
固定資產累計折舊:借:管理費用-折舊(6222.14)(915.94)貸:累計折舊(7138.08)。老師之前每個月的固定資產折舊金額都一樣,是怎么計算出來的??
你去看固定資產折舊表,或者是固定資產卡片,這個一般直線法,(原值*(1-殘值率)/折舊年限/12)