您好 可以讓購買方幫忙復(fù)印一份發(fā)票聯(lián)給您單位 您單位入賬
老師,專用發(fā)票對(duì)方已抵扣,這邊公司是記賬聯(lián)丟失了,這個(gè)該怎么處理,需要去稅務(wù)局或者登報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師購買方的專用發(fā)票丟失,需要拿開票方的記賬聯(lián)的復(fù)印件做賬是吧?那這復(fù)印件需要該對(duì)方單位的公章還是財(cái)務(wù)章呢?稅務(wù)局這邊需要怎么處理嗎?
對(duì)方公司是浙江金華的,我們公司是深圳的,對(duì)方開的專用發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)遺失,對(duì)方公司問了金華稅局,說只需要第一聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章,給我們就可以抵稅,但是我們這邊說需要對(duì)方做遺失登記,該怎么處理?
問:發(fā)票丟失怎么處理?還需要去大廳嗎? 答:不需要去大廳,可以在電子稅務(wù)局辦理,具體路徑如下:我要辦稅—綜合信息報(bào)告?—特定涉稅信息報(bào)告?—發(fā)票遺失、損毀報(bào)告。 老師,這一條指的是采購方把收到的發(fā)票聯(lián)弄丟了要登記發(fā)票遺失報(bào)告嗎?還是指的是采購方開出去的發(fā)票弄丟了?
老師,發(fā)票的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了,現(xiàn)在要是去問銷售方要,也找不到了,那這個(gè)該怎么記賬吖?該如何處理吖?就是發(fā)票在這兩個(gè)月抵扣了
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,水電費(fèi)已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
購買方聯(lián)系起來比較麻煩,還有其他的解決方法嗎,在那種情況下需要去稅務(wù)局和登報(bào)
可以自己在開票系統(tǒng)打印一份 丟失空白的一般要去
打印出來去入賬,其他不用管嗎?
現(xiàn)在管的不嚴(yán) 這樣處理就可以了
專票,普票,機(jī)動(dòng)車發(fā)票都可以這個(gè)處理嗎
是的? 因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)基本不上門