借預付賬款貸銀行存款
老師,我想問下我們公司,有個客戶,賣給我產品,我們也賣給他產品,然后掛在應付賬款科目里面,到7月底的期末余額,是貸方5619.實際應該是5019(其中我們預付給對方681沒有開票,我們收了對方5700沒有開票,)請問這個需要怎么調成5019是開收據還是退款單
老師,我們是在飯店訂餐,預付了款對方也開票給我了,但是還沒有實際消費沒有結算清單,會計憑證應該怎么寫呢
我們有一筆貨款還未支付,之前就掛在應付賬款了,現在對方開了發票來,但是我們實際也未支付,怎么入賬呢?我想把應付賬款轉到應付票據,但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
#提問#老師,我們有個安裝隊給我們安裝空調,之前對方沒有開票,所以是以借款方式先付給他,本來說等他開票了,在以安裝款給他,他在還借款,但是一直拖到他被吊銷,也沒開票過來,我的那筆借款怎么2處理啊,實際應該是安裝款
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現在對方公司要求我司開加工費,對方公司也沒有付款給我司,但是實際上是有這筆業務發生的,是會計漏入賬了,應該怎么補入賬呢?現在補開發票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去,現在應該怎么做賬呢?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,那我做預付款的時候收到的發票可以不符在后面,等到結算清單來的時候和結算清單一起,做費用嗎
你好 可以這么做的