你好,報(bào)廢時(shí)先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,借:累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)清理(差價(jià)),貸:固定資產(chǎn)。 根據(jù)同意報(bào)廢的批復(fù),借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理。
小規(guī)模納稅人.公司經(jīng)核查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物不存在的固定資產(chǎn)金額為50000元,已提完累計(jì)折舊,也無(wú)殘值,現(xiàn)在需要進(jìn)行報(bào)廢處理,請(qǐng)問各位老師我需要如何操作會(huì)計(jì)分錄,我是新學(xué)員謝謝老師的指導(dǎo),每一步的分錄越詳細(xì)越好
國(guó)資局批復(fù)同意單位報(bào)廢一批資產(chǎn),賬面價(jià)值80000,去年實(shí)行新會(huì)計(jì)制度,這些資產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行了累計(jì)折舊的,請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)廢時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師好,我是事業(yè)單位,實(shí)行新會(huì)計(jì)制度前從沒計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計(jì)折舊,這次上級(jí)部門同意報(bào)廢賬面價(jià)值8萬(wàn)的固定資產(chǎn),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做,我的理解是報(bào)廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
⑼年末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),去年購(gòu)買的一臺(tái)電腦沒有入賬,有關(guān)憑證注明的金額5000元,款項(xiàng)已通過財(cái)政直接支付;今年購(gòu)買的10本圖書未入賬,有關(guān)憑證注明的金額1200元,款項(xiàng)已通過單位零余額賬戶支付。 ⑽年末財(cái)產(chǎn)清查過程中報(bào)廢一批老舊計(jì)算機(jī),原值20000元,已提折舊18000元,取得計(jì)算機(jī)變價(jià)收入1000元,存入銀行。報(bào)經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn),同意做報(bào)廢處理,同時(shí)將變價(jià)收入解繳國(guó)庫(kù)。 要求:編制該單位相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
星海公司2019年將一臺(tái)設(shè)備上的附屬獨(dú)立裝置拆卸下來(lái),進(jìn)行報(bào)廢處理。同時(shí)又購(gòu)買一個(gè)新的裝置并安裝在該臺(tái)固定資產(chǎn)上。該設(shè)備的原始價(jià)值為240000,已提折舊85000,被拆卸裝置的成本為7200,企業(yè)購(gòu)買新裝置時(shí)支付款項(xiàng)(含稅)7910元,增值稅率13%。計(jì)算并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1。注銷生產(chǎn)設(shè)備原價(jià)以及累計(jì)折舊2。購(gòu)買新裝置3。安裝新設(shè)備4。終止確認(rèn)舊裝置舊裝置累計(jì)折舊=舊裝置賬面凈值=5。生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備入賬價(jià)值=
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
我們是事業(yè)單位沒有營(yíng)業(yè)外支出科目,直接做借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 行不?
己經(jīng)批復(fù)同意報(bào)廢
事業(yè)單位的話, 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本期盈余 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用
金額都是50000嗎?因?yàn)?2019年底將單位所有固定資產(chǎn)做了累計(jì)折舊,這批報(bào)廢資產(chǎn)只是其中一小部分,而且也不知道這批累計(jì)折舊金額是多少
說錯(cuò)了,應(yīng)將50000改為80000,批復(fù)文件上寫明同意報(bào)廢資產(chǎn)金額是80000
得拆開計(jì)算出報(bào)廢的那些固定資產(chǎn)原值和折舊,計(jì)入處置費(fèi)用的是那些差額
因?yàn)橐郧皼]做過固定資產(chǎn)折舊,只有在2019年12月一次性地把2019年之前的固定資產(chǎn)做了總的累計(jì)折舊,現(xiàn)在無(wú)法折分計(jì)算出報(bào)廢這批的折舊了,原值是80000,應(yīng)該怎么辦呢?
計(jì)提折舊的時(shí)候應(yīng)該有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或者算法吧,按照那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算一下這8萬(wàn)原值的固定資產(chǎn)折舊有多少,或者按照原值比例折算一個(gè)折舊。
如果是折舊己經(jīng)折完了的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。 兩個(gè)數(shù)一樣。