你好 去稅務局那邊清卡
老師,我申報成功了,扣款也成功了,可是清不了卡,提示,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng),增值稅申報比對不通過
老師你好,我已經(jīng)報了稅也扣款了,但清不了卡顯示比對不通過,可能是報稅之前沒上報匯總,這怎么解決
你好,老師,我這邊稅控盤已經(jīng)上報匯總成功了,但是反寫失敗了,它顯示f50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對,這個是什么問題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
老師你好,之前發(fā)票有在開,但后面發(fā)票沒有了空了一段時間,空的這段時間也會匯總清卡,發(fā)票下來后補開了之前的發(fā)票,這次的金稅盤遠程清卡失敗了顯示f50006,是不是因為這個原因,需要去稅務局的服務大廳里解決
老師,你好。咨詢一下,稅務UK是不是可以自動抄稅清卡?我今天登錄進去,有個提示已上報匯總了。你幫我看看下面的圖片,是不是已經(jīng)抄稅清卡了呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就得拿著金稅盤到稅務局清卡呀?
稅務局好解決嗎?都愁死我了
你好 可以的 只要別過了申報期沒事的
謝謝老師?
不用客氣的 工作愉快