你好,不可以的,應該是混合銷售開13%發票
你好老師,我們公司銷售包安裝,應該怎樣簽合同,才能分開材料是開具13個稅點,安裝是9個點的呢?像我們這樣標明,下面的安裝費可以開具9個點的不?這樣開具發票有風險不?
老師。我們簽了一個鋼結構工程施工的合同,但合同里面規定的稅率卻是材料開13個點,安裝開9個點,但是我們沒有注意,發票全讓對方開成了9個點的安裝工程,他們這個合同里面還是材料占主要部分,這種是不是必須要退票給對方讓他們換成材料發票呢
老師好,我9月份銷項發票開安裝服務票9個點的稅,開材料票13個點的,認證材料票發票和勞務票,開了9個點安裝服務票,27萬,已認證材料票肯定沒問題,可認證勞務票抵扣可以比開的安裝服務票30萬,這樣有風險嗎?請老師指點一下
我們公司主要是做工程空調銷售和安裝的,客戶在我們這里買了空調并讓我們安裝,我們可以不可以簽一份合同,里面寫清楚設備多少錢開13個點的票,安裝費和材料多少錢開9個點的票,這樣可以嗎?主要分開簽兩個合同太麻煩了不好按進度收款
老師你好,請問一下對方給我們開發票的時候我們是購買方,給我們開的材料里面包含了一點安裝費,這個安裝費安9個點的稅率給我們開呢嘛,還是說怎樣合理的開出來呢?
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
喔,那如果分開簽合同,一個是銷售的價格,一個安裝的價格呢?
跟合同分開簽訂沒有關系的,你這個就是混合銷售,從主業稅率