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增值稅專票抵扣認證問題,本月開票銷項金額為7月份賬上的做了無票收入已報稅,本月只需沖減,所以本月增值稅為0,有些票還沒有勾選認證,這時候還需要認證嗎?

2020-12-13 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 08:34

可以不用認證了這個,也可以認證留底

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快賬用戶5128 追問 2020-12-13 08:35

認證留底還要做憑證嗎?

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快賬用戶5128 追問 2020-12-13 08:37

還有一張專票10月份開具,11月份被退回,這個也需要和認證一起做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 08:38

做進項稅額就可以,再做借轉出未交增值稅貸進項稅額

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齊紅老師 解答 2020-12-13 08:38

退回你開紅字發票再做賬

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快賬用戶5128 追問 2020-12-13 08:45

若現在開紅字發票,是不是在報稅的時候就會顯示這張發票的金額

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齊紅老師 解答 2020-12-13 08:46

現在12月開是申報12月時候顯示

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快賬用戶5128 追問 2020-12-13 08:47

11月份退回的,12月份開沒事吧

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齊紅老師 解答 2020-12-13 08:52

可以沒有事情這個可以

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快賬用戶5128 追問 2020-12-13 08:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-13 15:37

好的我先回復別的學員了

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可以不用認證了這個,也可以認證留底
2020-12-13
原來的進項做轉出,新的發票需要認證抵扣的
2021-12-24
同學你好,不用再勾選的 ;上個月已經勾選過了;
2021-01-05
可以的,電子稅務局,我要辦稅,稅收書的賬戶里面發票抵扣。
2023-06-07
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 然后重新開
2023-06-22
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