同學你好 你收到發票做成本 開出去做費用
老師,別人掛靠我們公司,我們給甲方開票工程服務,要求他們給我們提供成本票,他們提供的票的內容又是工程服務,說是勞務在工程服務里包含著,備注和我們給甲方開票的備注一樣,這種票能收嗎
我們公司是土石方施工隊經營范圍也機械租賃服務,個人幫我們做的開的租挖機的票我是計入主營業務成本還是管理費用,我們為其他人提供服務開的機械租賃票是主營業務收入嗎
我們是農業生產公司對方租賃我們大棚我們提供用工服務,給對方開票用工服務收入,我應該怎樣做收入成本
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
我們公司是做新能源充電樁的,(收入主要是由消費者進行充電產生的充電服務費收入,關于充電服務收入,我們被稅務局界定為是電費收入,對應的13%) 我們有一個共建方,對方出場地,我們出樁,然后這個項目對應的收入會有分成30%給對方。針對這個30%對方給我們開了租賃費發票(9%)。 這樣操作規范嗎,如果不規范,怎樣才是規范的。
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
老師我們是收入,
如何做成本
成本是按照你收到的成本票來的
我們是提供的用工服務怎么會有票
你按照工資薪金申報的個稅那就不用發票,工資就是你的成本