您好,借:在建工程 貸:銀行存款/原材料/應付賬款等 安裝完畢達到預定可使用狀態 借:固定資產 貸:在建工程
我們付給別人安裝調試費,怎么做分錄
有人給我們公司裝空調。怎么做分錄?人家給我們裝空調的費用。我們怎么做賬?謝謝了
我公司一般納稅人銷售貨物并提供安裝調試,是不是全額按13%開專票,其中有一些結構安裝是別人公司給我們做的,別人給我們是建筑業的9%進項,我們能把銷售合同,拆分開票嗎?貨物13%,安裝調試9%
別人給我們設計及裝修裝飾,改造工程,空調系統安裝等等,發生的所有費用,我們會計分錄是怎么記
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
后邊付的有發票,加上這個收據怎么做
找到那臺需要安裝的電機,新增固定資產卡片,沒有固定資產模塊的直接在總賬做憑證 借:在建工程-電機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -安裝費 9000 ? ? 貸:銀行存款等
我這是專票
借:在建工程-電機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -安裝費? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? 貸:銀行存款等
進項稅還未抵扣
借:在建工程-電機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -安裝費? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) ? ? 貸:銀行存款等