?你好? ??*代理記賬*代理記賬服務費? ;稅收分類編碼按304080208
老師,開票內容可以寫研發服務嗎?還是說只能寫現代服務呢?
記賬代理服務要開發票,開的發票內容是寫什么呢?
在稅務局代開的發票,發票內容是教育服務,這種發票能做賬嗎?計入什么科目?
代理記賬公司開的發票的內容是什么?
老師代理記賬公司收取客戶代理費發票內容開什么呀
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
那么不能寫服務費嗎
?你好你要寫清楚具體是什么服務費。? ? 不然這個發票也不合規的?
那么是咨詢服務費呢
?你好 你們是代理記賬服務。 應該是具體開代理記賬服務費? ?你可以參考我上面寫的來開。 不是咨詢服務費? ?
但是還有代理記賬呢,只不過收到對方過來咨詢一下費用,這個怎么開發票呢?開的內容是什么呢
?你好 那你們是幫別人代理記賬 還是說只是給對方提供財稅咨詢 。 要看你實際提供的服務來開票的?
就是有關一些外匯的事咨詢和開外匯賬戶,這個發票怎么開,不能開服務費嗎
?你好? 如果是咨詢的話? ?那你們就開咨詢服務費 來開。 我是說的你具體什么服務費要開清楚 。 比如咨詢服務費這樣來開??
單單寫咨詢服務費嗎?還是商務咨詢服務費呢?
?你好? ? 你們大類寫 咨詢服務? ?*明細你自己加就行了。 可以寫咨詢服務費就行里? ??
那么明細可以寫商務咨詢服務費嗎
?你好? ?可以 。 你明細 可以這樣來寫 。? ?