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老師請(qǐng)教下,公司買的小零食小玩具,在宣傳時(shí)送個(gè)消費(fèi)者,這些東西入什么科目,稅率是13%嗎?進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

2020-12-11 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-11 09:45

您好,如果是從一般納稅人處購(gòu)買,稅率是13% 贈(zèng)送時(shí)視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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快賬用戶6858 追問(wèn) 2020-12-11 16:13

會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:20

借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶6858 追問(wèn) 2020-12-11 16:25

能不能入招待費(fèi),因?yàn)槠匠9緲I(yè)務(wù)暫時(shí)沒(méi)有這些東西,買了就是為活動(dòng)送的

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快賬用戶6858 追問(wèn) 2020-12-11 16:26

如果視同銷售就得開(kāi)出13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)票,而買回來(lái)就一個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:32

您好,入招待費(fèi)也是要視同銷售的,和入會(huì)計(jì)科目無(wú)關(guān),和你這個(gè)行為有關(guān),因?yàn)槟闶菬o(wú)償贈(zèng)送的就要視同銷售

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快賬用戶6858 追問(wèn) 2020-12-11 17:05

那視同銷售是不是不一定要開(kāi)票出來(lái),但是要交稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:08

是,視同銷售一般不開(kāi)票,但要申報(bào)交稅

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快賬用戶6858 追問(wèn) 2020-12-11 17:11

這邊不用確認(rèn)收入,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:13

不用確認(rèn)收入,這個(gè)不符合會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的條件的,你們是贈(zèng)送又不收錢,不能確認(rèn)收入

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您好,如果是從一般納稅人處購(gòu)買,稅率是13% 贈(zèng)送時(shí)視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2020-12-11
同學(xué),你好 1.入庫(kù)單用含稅還是不含稅單價(jià),實(shí)務(wù)中都可以,但是計(jì)入庫(kù)存商品的金額一定是含稅金額,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 2.小規(guī)模納稅人購(gòu)入庫(kù)存商品,如果供應(yīng)商是一般納稅人開(kāi)具稅率13%的發(fā)票,一般開(kāi)具普通發(fā)票,而不是專用發(fā)票,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果對(duì)其開(kāi)具專用發(fā)票,形成滯留票(賣家有銷項(xiàng),買家進(jìn)項(xiàng),容易稽查),所以你要核實(shí)下單據(jù)是否是普通發(fā)票,一般不對(duì)小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票。 3.小規(guī)模納稅銷售商品不會(huì)開(kāi)具13%發(fā)票,你應(yīng)該是記錯(cuò)了。 4.小規(guī)模納稅人不設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果銷售額大于采購(gòu)成本,應(yīng)繳納增值稅,此時(shí)直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 如果有減免稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2022-11-04
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理(此處是員工賠償款) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理(此處是報(bào)廢的收入不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 最后,固定資產(chǎn)清理科目根據(jù)余額方向結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入/支出 如果下家不需要抵扣的,可以不開(kāi)具發(fā)票 不開(kāi)發(fā)票按照未開(kāi)票收入申報(bào)納稅 13% 進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出 分錄見(jiàn)上面
2020-12-14
你好,同學(xué)。 購(gòu)置 稅是計(jì)成本,不抵的,你可抵的是進(jìn)項(xiàng)稅額。 你是取得當(dāng)期計(jì)入待抵扣稅額或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理的。
2020-09-28
你好;? ?1.相當(dāng)于是你們分公司不開(kāi)票出去 ;? 都是總部收款? 和開(kāi)票出去嗎 ; 因?yàn)檫@樣? ?分公司就可以匯總總部來(lái)申報(bào)的; 2如果分公司自己開(kāi)票的話;? 那么 就分公司自己報(bào)收入報(bào)稅的??
2023-02-07
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