同學(xué)你好,如果這筆成本是不存在的話就不應(yīng)該納稅調(diào)增,現(xiàn)在只能紅字沖掉,對應(yīng)原材料或庫存商品
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,當(dāng)時有一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本21000貸:應(yīng)付帳款21000,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)付賬款21000如何處理呢?
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,當(dāng)時有一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本21000貸:應(yīng)付帳款21000,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)付賬款21000如何處理呢?
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對吧老師
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費(fèi)用,分錄為:借:管理費(fèi)用(主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
老師您好,確認(rèn)一下,2014年開的公司,哪年完成實(shí)繳?
3月底發(fā)工資,4月申報個稅,3月底發(fā)的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發(fā)物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續(xù)費(fèi)后給我們,我們給物流公司開發(fā)票還是給外地客戶開發(fā)票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業(yè)所得稅年報的管理費(fèi)用我會計(jì)報高了,專管員打電話讓調(diào)低,可是在A105000表中沒看到他調(diào)增的金額。我想問一下老師,他是怎么調(diào)的?在哪兒調(diào)的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實(shí)收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù),和物理處理技術(shù)服務(wù),請問分別開具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金1萬元。在計(jì)算企業(yè)利潤時為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽F髽I(yè)利潤減去分?jǐn)偟某杀尽6穷}目在計(jì)算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發(fā)票的。
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?