您好,這樣是可以的呢
#提問#老師好,我這個月進項太多了,我帳套做到待認證進項稅額,然后發票到2021年的月份再勾選,可以嗎?
老師,請問下,12月份收到帳成本票,沒入賬,這個1月份入成本,進項票12月份勾選認證了,那我1月份做成本,進項稅,是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢,還是待認證進項稅額
老師,下班了的話,明天再回復我。2021年勾選抵扣的進項票沒做賬,要返回去當年當月勾選抵扣的月份做賬嗎,比如2021年6月勾選抵扣了的進項發票沒做賬,要回到2021年6月份做賬嗎?或者可以現在這個月補做賬?
老師我們是一般納稅人,這個月我們進項抵扣已經夠了,多余的專用發票我想入帳,但是不會勾選認證,那我借原材料 然后是待抵扣進項還是選擇待認證進項稅額
我2022年預繳稅款交多了,然后我這個月有銷項,我的進項上期留抵稅額也多,我本期進項也不少,我能不能本期少勾選 認證點進項,把上期留抵稅額用了,然后把我預繳稅款給用了但我成本正常進到12月,進項稅額不勾選認證,先進待抵扣
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
我以前看一個老師說,這樣未交稅款是負數,年底了不能這樣。
這個倒影響不大,也可以避免就是發票不入賬
好的謝謝!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。