你好。2家單位可以都不用繳個稅,但是自己本人匯算清繳時需要補交,你那個4000的申報是不對的,需要扣除5000元的基數的
如果10月工資不小心被兩個單位申報了,一個單位給我填的3000,另外一個填的4000。是不是只有4000的那個單位繳納個稅?
同一個員工在2家單位都有上班,個稅時互不干擾,各是各的,是嗎老師?。比如這家6000,那家4000,各單位報各單位的,不是吧工資綜合加起來10000報稅
像一些工地的工人工資他們是沒有固定的工作單位的,如果說有個工作單位給他們發了工資了申報了個稅,那另一個工作單位也給他們發工資,那另一個工作單位也要給他們申報個稅嗎?
像一些工地的工人工資他們是沒有固定的工作單位的,如果說有個工作單位給他們發了工資了申報了個稅,那另一個工作單位也給他們發工資,那另一個工作單位也要給他們申報個稅嗎?一個月內兩個公司給同一個人申報個稅可以這樣的嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
都是10月份申報的,10月工資加起來7000,不用繳納個稅嗎?
你好,2家單位單獨各自自己申報,都不用交個稅,但是年后要匯算清繳
匯算清繳只要總工資不超過6萬還是不用再交個稅吧?這個月繳納的120還會退還啊?
你好,是的沒錯,是這樣的意思