你好 增加成本費(fèi)用就可以? 福利也可 以? 就是會有扣除比例要考慮
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè),買了別公司90萬的軟件產(chǎn)品,我們公司應(yīng)該作為無形資產(chǎn)入賬。如果到了今年底無其它費(fèi)用了。我們公司的利潤表凈利潤是775000元,那么我們公司繳納多少企業(yè)所得稅?是5個(gè)點(diǎn)嗎?
老師我們公司利潤170多萬了想少交些企業(yè)所得稅,有什么好方法嗎做點(diǎn)職工福利買個(gè)車啥的
老師你好,我公司利潤總額馬上就要到達(dá)300萬了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅會補(bǔ)交很多錢,有什么方式可以少交么?求支教。
請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)劃算呢還是做員工福利費(fèi)呢?如果是給員工做福利費(fèi),員工是否要繳納這方面的個(gè)人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
你好老師,我們公司從事水泥買賣的建筑服務(wù)公司,一般納稅人,平時(shí)交易不多,本年第三季度利潤多了點(diǎn),這個(gè)我們需要繳納25%的企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
成本票弄不來,老師老板的車你說能賣給公司嗎,賣給公司的話老板的交什么稅呀,
老師給提供個(gè)具體的建議呢
你好 可以賣給公司的?
賣給公司老板需要交什么稅呀
你好 印花稅? 其他的稅免了?
老師我說老板個(gè)人交什么稅
增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)人所得稅
老師二手車也交增值稅嗎
你好 個(gè)人是免稅的? ? 公司不免