你好,知識產(chǎn)權(quán)公司,需要把從事相關(guān)服務(wù)人員的工資計入勞務(wù)成本,然后取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而不是全部計入管理費用的。 用工資表作為附件,不需要發(fā)票入賬?
老師,前邊的會計沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因為她不會做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報了,我是不是要先沖掉暫估管理費用,然后開票b公司給a公司進貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?
老師,我是知識產(chǎn)權(quán)公司,我剛把公司的外賬接回來,我看了一下,主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本連發(fā)票都沒有,是不是不需要發(fā)票?工資已經(jīng)做到管理費用,但服務(wù)成本我不知道是什么,沒有明細,就是一張憑證,什么都沒有
老師,我這家公司是足浴業(yè),小規(guī)模,10月才稅務(wù)登記,現(xiàn)在要注銷,我把有票的都做在外賬上了,沒票的沒做,只有10張憑證,我把注銷的表拿回來了,已經(jīng)填了,不知道有沒有改的,幫我看下,連續(xù)做了3個月工資,其他的就一點費用票
老師您好,我想問下就是我們是一家勞務(wù)公司,然后沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,有時候會幫別的公司開票什么的,這些公司和我這個公司一樣,都是集團旗下的子公司,他們開完票之后我們財務(wù)總監(jiān)都會給我一些人員,我做成工資當成本,現(xiàn)在是我每次就是做走賬工資的時候不是要發(fā)放嗎,每次都用現(xiàn)金,已經(jīng)2次了,然后我就有點擔心,不知道一直用現(xiàn)在走賬發(fā)工資是否合理呢
您好,我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(有發(fā)票才付款的)的款項是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣一次入主營業(yè)務(wù)成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗收成功,發(fā)生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設(shè)備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了?,F(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
我知道,我看到憑證里面就兩個成本,一個服務(wù)成本,沒有憑據(jù),一個是工資成本,有個工資單,那么服務(wù)成本是不需要發(fā)票的嗎?只有個憑證在里面,沒有明細
你好,如果是工資的成本,不需要發(fā)票,有工資表就可以。 如果是服務(wù)成本,就需要按規(guī)定取得發(fā)票才是的?