個體戶的申報 也是累計數的? 雖然是季報 但是填的收入額? 都是本年累計數
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
個體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本40萬,那個稅怎么申報,使用哪個稅率?圖片上面說的是全面應納稅所得額,但我現在都是季度申報,不是全年報???怎么選擇?
個體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本費用40萬,那個稅怎么申報,使用哪個稅率? 稅率表上說的是全年應納所得額,但我現在是季度申報的啊,不是全年
個體戶查收征收季度申報,比如10-12月份總共開了65萬機械租賃發票,那怎么核算個人所得稅,交多少個稅呢?可以舉例說明嗎?
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業)給甲方開完發票,甲方應該支付給乙方的把農民工工資,打到甲方自己的農民工賬戶里了,那乙方怎么做賬??? 二、乙方(電力安裝企業)增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進項稅嗎? 三、企業所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當地稅務局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數是農民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務局說的從19年年初就開始查賬征收企業所得稅還是從5月以后開始查賬征收?。咳绻麖?月以后開始查賬征收,企業所得稅匯算清繳又得咋報???
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
如果之前都沒有收入? 只10-12月的收入是65萬 查賬征收? ? ? 成本如果是50萬的話? ? 按1%開票 此時的利潤(經營所得)=65/1.01-50=14.36萬元? ?適用第三檔稅率 個稅=14.36*0.2-1.05=1.822萬元
如果是企業,企業所得額(利潤)=65/1.01-50=14.36萬元,企業所得稅=14.36*5%=7180元嗎?開票多的情況下,查賬征收個體戶比企業交的稅多嗎?
是的? ? 開票額度越大? 個體戶交的所得稅越多
老師,請問我剛才算的企業所得稅,算的對嗎?
對的?? 小微企業 利潤不超100萬? ?綜合稅率5% 100-300? 綜合稅率10% 超過300萬就不是小微了? 按25%征收