同學(xué)你好 那也是按照生產(chǎn)經(jīng)營來申報(bào)的
請問小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問題?比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個(gè)人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
請問小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是怎么算的呢?我有一個(gè)表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個(gè)問題? 比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個(gè)人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率?圖片上面說的是全面應(yīng)納稅所得額,但我現(xiàn)在都是季度申報(bào),不是全年報(bào)啊?怎么選擇?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本費(fèi)用40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個(gè)月只能開5萬的票嗎,一個(gè)季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報(bào)增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?