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10公司開具了一張一般計稅的增值稅專票(9%),當月其他增值稅專票開具的都是一般計稅(3%)的,公司的進項日常費用居多,次月申報增值稅的時候就沒有做進項稅抵扣,那現在申報11月增值稅還可以做進項抵扣嗎?

2020-12-09 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-09 11:32

如果是用于一般計稅的話可以抵扣

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:35

11月沒有開9%一般計稅的增值稅專票哦,那這個月還是可以做進項抵扣10月那筆8000多的銷項稅款對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:37

你10月的已經申報了,這個只能留底,抵扣你以后一般計稅的發票

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:43

留抵?我想問的是10月開的那張9%的銷項稅額,申報11月增值稅的時候可不可以用11月的進項稅額抵扣?

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:43

11月沒有開具一般計稅的增值稅專票

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:46

我想問的是10月開的那張9%的銷項稅額,申報11月增值稅的時候可不可以用11月的進項稅額抵扣? 不能

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