你好 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
收到去年所得稅退款一萬(wàn)多,稅務(wù)局退回的(當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了退款),這個(gè)怎么做分錄
老師,我們19年的企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳的金額多于應(yīng)納稅額,所以當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了退抵,今年11月稅務(wù)局喊我們申請(qǐng)退稅,11月對(duì)公賬戶已收到退款,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,前段時(shí)間稅務(wù)局要求申請(qǐng)留抵退稅,退了我們20多萬(wàn)之前留抵的增值稅。對(duì)公收到這個(gè)退款怎么做分錄呢?
去年的增值稅計(jì)提多了(未交增值稅相應(yīng)多了)因?yàn)樯婕暗酵硕悾?dāng)時(shí)申請(qǐng)少了。 今年稅務(wù)局讓把少申請(qǐng)的部分申請(qǐng)退回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)教一下,收到稅局的退稅,分錄怎么做?就是多交個(gè)稅,去做了退稅申請(qǐng),稅局退了稅。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師確定嗎,一筆要做這么多
你好,是的,這個(gè)是去年的退稅,因此涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,因此比較復(fù)雜的