您好,貸方做進項稅額轉出
次月作廢已抵扣的進項專票,是直接借方做紅字進項稅額,還是貸方做進項稅額轉出?哪種規范些?
購貨方已抵扣開具紅字發票賬務處理 紅沖是記進項稅額轉出的負數還是進項稅額的負數?
收到紅票(上月已經認證抵扣)應該做進項轉出還是直接進項稅額負數?
已經認證的進項發票,發現達不到抵扣的條件。如果對方紅沖,是不是就是紅字發票進項稅轉出。如果對方不紅沖的話,我這邊直接做進項稅轉出就好
我們公司收到對方公司開給我們的負數進項專票,會計分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款 ,借:進項稅額轉出 貸:進項稅額 ,借:成本 貸:進項稅額轉出
老師,我的意思是直接做了固定資產,然后折舊的時候如果一次計入主營業務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業會計準則。這個月員工突然發現有一張2024年的費用發票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現了。可以直接做賬:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應付款-員工。可以嗎?
老師,一家機動駕駛培訓學校取得發票但銀行回單里沒有這筆業務,分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產生的差旅費,誤餐費,補助等公司文件
公務員培訓班開票免費嗎
公司收到一張酒票,票面單位是批,這種票是否需要重新開
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
好的,我看之前有位老師叫我做借方紅字進項,我總覺得不太好。申報的時候不方便
嗯嗯,好的,祝您工作順利,身體健康