你要是只說補貼 ,那不需要,那只需要看你們有沒有公務用車那個限額看你們那邊有沒有,超過限額并入工資代扣個稅就可以,這個要是和工資是一起發,那這個是并入工資代扣個稅,,像這種報銷加油費出車記錄單上有時間、地點、里程等,還需要發票報銷嗎?? 這個是2個業務了,報銷補貼 ,2 ,這個加油費,你們報銷這個加油費,那需要發票了,
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
#提問#老師,公司未簽訂私車租賃協議,但公司制度有規定一公里一元,這樣所報銷的油費可不可以稅前扣除?
#提問#老師,公司沒有簽訂私車租賃協議,但有制度一公里一元,像這種報銷加油費出車記錄單上有時間、地點、里程等,還需要發票報銷嗎?
老師我們公司沒有車輛,所有開發人員,自有車輛外出,規定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數,在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現,這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說和員工簽訂租車協議,老師簽訂協議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產經營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業務員嫌太麻煩!也不合理!
公司做法是:公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里,能只簽訂租車協議只支出這筆補貼嗎(就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了)?附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址,相應的用車里程。沒有車的租金,公司只支付這筆差旅補貼,他們一個月報銷一次,要拿相應大小的金額油費發票過來進行報銷這樣操作可以嗎?不走代開租金發票,一個月可能就一兩百一個人左右。
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加