您好,未抵扣,將原發票退回給對方,如果開出了紅字信息表,需要給對方
跨月專用發票已到購買方,未抵扣,那紅字發票哪幾聯要給對方?紅字信息表要給嗎?
老師,專票購買方已認證,開了紅字發票信息表,銷售方開了紅字發票需要將抵扣聯和發票聯交給購買方嗎?
購買方發票認證抵扣后,發生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發票,之后的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?如果購買方沒認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發票,開出來的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?
我們是銷售方,對方購買方收到發票已經抵扣,現在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發票要寄給對方么?
購買方已取得專票并抵扣,已開紅字信息表給銷售方,銷售方開了紅字發票,并把二三聯給了購買方,想問下銷售方以紅字發票記賬聯入賬就行?還是要紅字發票記賬聯+信息表?
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
可以不退嗎?給紅字發票的抵扣,發票聯,和紅字信息表嗎?
你好,需要退回的呢。你是銷售方還是購買方?
我是購買方
那你沒有紅字發票呢,紅字發票是銷售方開的呢