你好,同學(xué)。你這差額15萬,那你考慮計資本類吧。
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當(dāng)時村里會計應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系啊?會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實(shí)際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時候可能有加班費(fèi),報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
是這樣的,有一間企業(yè),你知啦我們做會計的就是憑單據(jù)做帳的,但是,這間企業(yè)的出納是老板娘,已經(jīng)有半年了,銀行存款的余額一直都系按單據(jù)做出來的,但是11月無意中先知道銀行余額同帳面相差15萬,但她又要求這個月銀行余額按她數(shù)做,所以,問下你差額數(shù)用什么方法處理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理費(fèi)用,第二,不能加大成本,第三,不能加大庫存呵,不能掛應(yīng)付帳戶等),請教下,謝謝你
甲企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。按實(shí)際成本法核算原材料,本月發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù): (1)購入A材料一批,買價15 000元,增值稅稅額1950元,運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅45元,入庫前的挑選整理費(fèi)用700 元,入庫后的挑選整理費(fèi)用800元均以銀行存款支付。 (2)購入B材料一批,買價8000元,增值稅稅額1040元,以銀行存款支付。一個月后B材料運(yùn)抵企業(yè),驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)B材料短少10%。經(jīng)查明,短少的材料中20%屬于定額損耗,另外80%系運(yùn)輸公司責(zé)任,由運(yùn)輸公司賠償。 (3)購入C材料一批,價款50 000元,增值稅稅額6500元,付款條件為2/10, 1/20,N/30(計算折扣時不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收入庫。甲企業(yè)于購貨后的第9天付款。該公司采用凈價法進(jìn)行核算。 (4)購入D材料一一批,合同價20 000元,材料已驗(yàn)收入庫,至月末時發(fā)票運(yùn)費(fèi)等單據(jù)尚未收到。 要求:根據(jù)上述資料編制必要會計分錄。【應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫二級明細(xì)】 【重要提示:不是每一個業(yè)務(wù)只有一筆分錄,要根據(jù)題目意思做出所有必要的會計分錄】 請問這道題該怎么寫
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請會計做帳,也沒有財務(wù)管理規(guī)范意識,除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理啊?單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦啊?這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會計要承擔(dān)責(zé)任吧
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補(bǔ)計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補(bǔ)計提數(shù))???? 分錄這樣對?